平成29年度予算を公表 平成29年度の当初予算が第1回市議会定例会で可決されました。 予算総額は平成28年度と比較し、0.4%増の1,168億7,947万円と、過去最大となっていますが、 このうち一般会計の予算額は、前年度より0.4%減の612億6,000万円となっています。 一般会計は、保育園の定員拡大など子育て支援の充実や、道路・公園整備などまちづくりの推進に係る経費などの増加はありますが、 中学校校舎改築事業や防災行政無線デジタル化事業の完了などから全体では減少しています。 [お問い合わせ]財政課(電話番号514・8076) ◎総額1,168億7,947万円(前年度比0.4%増) ●一般会計 612億6,000万円(前年度比0.4%減) ●特別会計 556億1,947万円(前年度比1.3%増) ◎平成29年度予算のポイント 当面する行政課題と市の将来を見据え「2020プラン後期基本計画」「日野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を中心に、 限られた財源を効果的に配分しました。 ◎一般会計歳出歳入構成図 ※()内は構成比。〈〉内は前年度比増減。金額・構成比は表示単位未満を四捨五入しているため合計が合わない場合があります 《図》 ■歳出(性質別)612億6,000万円…0.4%減 ●扶助費 社会保障に要する費用177億945万円(28.9%)〈5.1%〉 ●物件費 臨時職員の賃金や委託料など102億6,189万円(16.7%)〈▲0.8%〉 ●人件費 職員給与や市長、市議会議員の報酬など101億1,334万円(16.5%)〈▲1.3%〉 ●繰出金 特別会計に渡すお金90億518万円(14.7%)〈▲1.7%〉 ●補助費など 各種団体への補助金など68億6,059万円(11.2%)〈▲1.3%〉 ●普通建設事業費 道路・公共施設整備のための経費など37億9,012万円(6.2%)〈▲11.2%〉 ●公債費 借金の返済と利子の支払い28億1,175万円(4.6%)〈2.3%〉 ●その他 維持補修費・予備費など7億768万円(1.2%)〈▲24.5%〉 ※性質別経費とは…市の経費をその経済的性質を基準として分類したもの。その財政の体質分析をするうえで意義があります。 歳出予算を違う視点(目的別)で見ると… 《図》 ■歳出(目的別)612億6,000万円…0.4%減 ●民生費 303億4,544万円(49.5%)〈3.8%〉 ●教育費 66億5,633万円(10.9%)〈▲16.0%〉 ●土木費 64億5,222万円(10.5%)〈5.3%〉 ●衛生費 59億4,491万円(9.7%)〈2.3%〉 ●総務費 53億910万円(8.7%)〈▲7.1%〉 ●公債費 28億1,175万円(4.6%)〈2.3%〉 ●消防費 22億4,025万円(3.6%)〈▲9.3%〉 ●その他 15億円(2.4%)〈2.3%〉 《図》 ■歳入612億6,000万円…0.4%減 ●市税 293億8,186万円(48.0%)〈▲1.6%〉 ●国庫支出金 88億7,405万円(14.5%)〈1.9% ●都支出金 83億573万円(13.6%)〈6.3%〉〉 ●地方消費税交付金 35億7,700万円(5.8%)〈▲3.5%〉 ●市債 32億2,360万円(5.3%)〈▲5.1%〉 ●繰入金 25億113万円(4.1%)〈▲9.4%〉 ●使用料及び手数料 14億2,832万円(2.3%)〈▲0.3%〉 ●諸収入 11億711万円(1.8%)〈1.1%〉 ●地方交付税 9億5,000万円(1.5%)〈63.8%〉 ●その他(地方譲与税、分担金、負担金など) 19億1,120万円(3.1%)〈▲11.8%〉 ◎特別会計の概要 前年度に比べ、1.3%増(7億1,880万円増)となりました。 主な増加理由は介護保険特別会計において保険給付費および地域支援事業費が増加したことなどによるものです。 ■平成29年度特別会計別予算額 《表》 区分:国民健康保険特別会計 [予算額]195億4,291万円[対前年度当初予算比増減]▲4.0% 区分:土地区画整理事業特別会計 [予算額]38億6,005万円[対前年度当初予算比増減]▲6.6% 区分:下水道事業特別会計 [予算額]50億5,029万円[対前年度当初予算比増減]3.6% 区分:介護保険特別会計 [予算額]129億7,274万円[対前年度当初予算比増減]11.0% 区分:後期高齢者医療特別会計 [予算額]39億7,830万円[対前年度当初予算比増減]5.9% 区分:市立病院事業会計 [予算額]102億1,518万円[対前年度当初予算比増減]1.2% 計 [予算額]556億1,947万円[対前年度当初予算比増減]1.3%