平成30年度予算を公表 ID:1007588、1007602 平成30年度の当初予算が第1回市議会定例会で可決されました。 予算総額は平成29年度と比較し、1.1%増の1,181億8,168万円、 このうち一般会計の予算額は、前年度比6.2%増の650億5,000万円となり、過去最大となっています。 この一般会計の増加は、保育園の定員拡大や高齢化の進展に伴う社会保障関連経費の伸び、 本庁舎の免震改修工事やプラスチック類資源化施設建設工事の進捗などによるものです。 [お問い合わせ]財政課(電話番号042・514・8076) ■総額1,181億8,168万円 (前年度比1.1%増) 一般会計 650億5,000万円 (前年度比6.2%増) 特別会計 531億3,168万円 (前年度比4.5%減) ■平成30年度予算のポイント 当面する行政課題と市の将来を見据え、 「第5次基本構想・基本計画(2020プラン)後期基本計画」「日野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を中心に、 限られた財源を効果的に配分しました。 ◆一般会計歳出歳入構成図 ※()内は構成比。〈〉内は前年度比増減。 金額・構成比は表示単位未満を四捨五入しているため合計が合わない場合があります ▼歳出(性質別)650億5,000万円 《円グラフ》 扶助費…社会保障に要する費用:193億6,482万円(29.8%)〈9.3%〉 物件費…臨時職員の賃金や委託料など:103億8,175万円(16.0%)〈1.2%〉 人件費…職員給与や市長、市議会議員の報酬など:103億3,898万円(15.9%)〈2.2%〉 繰出金…特別会計に渡すお金:90億1,640万円(13.9%)〈0.1%〉 補助費など…各種団体への補助金など:69億9,158万円(10.7%)〈1.9%〉 普通建設事業費…道路、公共施設整備のための経費など:53億8,717万円(8.3%)〈42.1%〉 公債費…借金の返済と利子の支払い:28億4,779万円(4.4%)〈1.3%〉 その他…維持補修費・予備費など7億2,152万円(1.0%)〈2.0%〉 ※性質別経費とは…市の経費をその経済的性質を基準として分類したもの。その財政の体質分析をするうえで意義があります。 歳出予算を違う視点(目的別)で見ると… ▼歳出(目的別):650億5,000万円 《円グラフ》 民生費:315億4,304万円(48.5%)〈3.9%〉 衛生費:72億8,852万円(11.2%)〈22.6%〉 教育費:67億4,871万円(10.4%)〈1.4%〉 総務費:66億3,850万円(10.2%)〈25.0%〉 土木費:64億3,040万円(9.9%)〈▲0.3%〉 公債費:28億4,779万円(4.4%)〈1.3%〉 消防費:22億6,360万円(3.5%)〈1.0%〉 その他:商工費・議会費など12億8,944万円(1.9%)〈▲14.0%〉 ▼歳入:650億5,000万円 《円グラフ》 市税:302億1,305万円(46.4%)〈2.8%〉 国庫支出金:98億8,665万円(15.2%)〈11.4%〉 都支出金:85億7,566万円(13.2%)〈3.2%〉 市債:43億5,530万円(6.7%)〈35.1%〉 繰入金:35億251万円(5.4%)〈40.0%〉 地方消費税交付金:31億2,900万円(4.8%)〈▲12.5%〉 使用料及び手数料:14億873万円(2.2%)〈▲1.4%〉 諸収入:12億5,987万円(1.9%)〈13.8%〉 地方交付税:6億7,000万円(1.0%)〈▲29.5%〉 その他(地方譲与税・分担金・負担金など):20億4,924万円(3.2%)〈7.2%〉 ◆特別会計の概要 前年度に比べ、4.5%減(24億8,779万円減)となりました。 主な減少理由は、 国民健康保険特別会計において保険制度の変更に伴う新たな財政運営の仕組みにあわせた予算立てをしたことなどによるものです。 ■平成30年度特別会計別予算額 《表》 国民健康保険特別会計 [予算額]167億6,809万円 [対前年度当初予算比増減]▲14.2% 土地区画整理事業特別会計 [予算額]37億6,718万円 [対前年度当初予算比増減]▲2.4% 下水道事業特別会計 [予算額]47億8,407万円 [対前年度当初予算比増減]▲5.3% 介護保険特別会計 [予算額]134億5,215万円 [対前年度当初予算比増減]3.7% 後期高齢者医療特別会計 [予算額]41億9,665万円 [対前年度当初予算比増減]5.5% 市立病院事業会計 [予算額]101億6,354万円 [対前年度当初予算比増減]▲0.5% 計 [予算額]531億3,168万円 [対前年度当初予算比増減]▲4.5%