平成27年度予算を公表 将来を見据えた戦略的施策による確かな未来づくり 平成27年度の当初予算が第1回市議会定例会で可決されました。 予算総額は平成26年度と比較し、7.5%増の1,150億1,538万円となり、 このうち一般会計の予算額は、前年度より7.9%増の596億6,000万円となっています。 一般会計の歳入では、企業業績の改善傾向から法人市民税の増などを見込んでいます。 歳出では、五小の増築工事などを実施するため、工事請負費が前年度比145%の増となっています。 問合せ先:財政課【代表電話】 総額1,150億1,538万円 (前年度比7.5%増) 一般会計 596億6,000万円 (前年度比7.9%増) 特別会計 553億5,538万円 (前年度比7.0%増) 平成27年度予算のポイント 【テーマ】将来を見据えた戦略的施策による確かな未来づくり ●3戦略((1)人口バランス・定住化戦略 (2)産業立地強化・雇用確保戦略 (3)ヘルスケア・ウェルネス戦略)を中心とする主要施策を着実に推進するため、限られた財源を重点的に配分 一般会計歳出歳入構成図 ※( )内は構成比※〈 〉内は前年度比増減 ※金額・構成比は表示単位未満を四捨五入 歳出 (性質別) 596.6億円 〈7.9%増〉 扶助費 社会保障に要する費用 165億4,968万円(27.7%)〈6.0%〉 人件費 職員給与や市長・市議会議員の報酬など 99億8,360万円(16.7%)〈3.6%〉 物件費 臨時職員の賃金や委託料など 98億8,616万円(16.6%)〈9.1%〉 繰出金 特別会計に渡すお金 93億7,637万円(15.7%)〈9.6%〉 補助費など 各種団体への補助金など 61億9,463万円(10.4%)〈▲8.0%〉 普通建設事業費 道路・学校建設のための経費など 40億1,749万円(6.7%)〈87.4%〉 公債費 借金の返済と利子の支払い 27億7,114万円(4.7%)〈▲12.7%〉 その他 維持補修費・予備費など 8億8,095万円(1.5%)〈142.6%〉 性質別経費とは…市の経費をその経済的性質を基準として分類したもの 市の財政の体質分析をするうえで意義があります。 歳入 596.6億円 〈7.9%増〉 市税 294億1,707万円(49.3%)〈3.6%〉 国庫支出金 87億611万円(14.6%)〈9.5%〉 都支出金 70億8,471万円(11.9%)〈0.6%〉 地方消費税交付金 37億6,800万円(6.3%)〈64.3%〉 市債 29億4,310万円(4.9%)〈▲7.8%〉 繰入金 28億7,039万円(4.8%)〈81.5%〉 使用料および手数料 14億1,662万円(2.4%)〈17.7%〉 地方交付税 1億8,000万円(0.3%)〈▲79.5%〉 その他(分担金・負担金、諸収入など) 32億7,400万円(5.5%)〈20.0%〉 ↓ 歳出予算を違う視点(目的別)で見ると… 歳出 (目的別) 596.6億円 〈7.9%増〉 民生費 286億54万円(47.9%)〈4.1%〉 教育費 79億7,235万円(13.4%)〈32.4%〉 土木費 56億673万円(9.4%)〈11.5%〉 総務費 55億4,302万円(9.3%)〈16.2%〉 衛生費 54億8,050万円(9.2%)〈5.0%〉 公債費 27億7,114万円(4.7%)〈▲12.7%〉 消防費 24億9,223万円(4.2%)〈0.1%〉 その他 11億9,350万円(1.9%)〈10.0%〉 特別会計の概要 前年度に比べ、7.0%増(36億800万円増)となりました。 主な増加理由は国民健康保険特別会計において、広域化にさきがけた保険財政共同安定化事業の拡充などの増加によるものです。 下水道事業特別会計については、都市計画道路3・4・24号線にかかる下水道整備などが増となっています。 ■平成27年度 特別会計別予算額 [会計名]国民健康保険 [予算額]205億2,737万円 [対前年度当初予算比増減]15.5% [会計名]土地区画整理事業 [予算額]41億5,444万円 [対前年度当初予算比増減]5.6% [会計名]下水道事業 [予算額]55億3,219万円 [対前年度当初予算比増減]10.7% [会計名]介護保険 [予算額]115億9,829万円 [対前年度当初予算比増減]▲1.5% [会計名]後期高齢者医療 [予算額]36億4,125万円 [対前年度当初予算比増減]4.3% [会計名]市立病院事業 [予算額]99億184万円 [対前年度当初予算比増減]1.4% 計 [予算額]553億5,538万円 [対前年度当初予算比増減]7.0% ※金額は各欄ごとに1万円未満を四捨五入しているため、合計が合わないことがあります。